Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2328 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO BANCO DO BRASIL |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 51. |
6.409,25 |
6.409,25 |
1.00 |
REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 52. |
6.362,59 |
6.362,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 51. REF. PARCELAMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL- PRINCIPAL, PARCELA 52. |
12.771,84 |
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09/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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12.771,84 |
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10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.771,84 |
TOTAL |
12.771,84 |
12.771,84 |
12.771,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.