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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 236 Data de lançamento: 15/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA SERVIÇO RETIRADA DE PORTA P/ DESTRANCAR E ARRUMAR PISTÃO COM POSTERIOR COLOCAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA - MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.290,00 1.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2024 MÃO DE OBRA SERVIÇO RETIRADA DE PORTA P/ DESTRANCAR E ARRUMAR PISTÃO COM POSTERIOR COLOCAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA - MICRO ONIBUS IYS 6985 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IYS 6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.290,00
15/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/20; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. 1.290,00
26/01/2024 Pagamento de Empenho 236/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 1.290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.