Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2412 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA RESCISÃO SERVIDORA FLORINDA DA SILVA MAIER MÊS 04/2024 |
0,00 |
7.291,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
REF FOLHA RESCISÃO SERVIDORA FLORINDA DA SILVA MAIER MÊS 04/2024 |
7.291,38 |
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15/04/2024 |
REF. RESCISÃO SALARIAL SERVIDORA FLORINDA DA SILVA MAIER. |
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7.291,38 |
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18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.291,38 |
TOTAL |
7.291,38 |
7.291,38 |
7.291,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.