3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
100,00
100,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
80,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
45,00
45,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
20,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
80,00
80,00
1.00
DESLOCAMENTO
30,00
30,00
1.00
DESLOCAMENTO
50,00
50,00
1.00
DESLOCAMENTO
35,00
35,00
1.00
DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS NAS MOTONIVELADORAS 120K E XCMG GR1803BR, RETROESCAVADEIRA B94 E CAMINHÃO PLACAS IVN0723 E DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO
Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS NAS MOTONIVELADORAS 120K E XCMG GR1803BR, RETROESCAVADEIRA B94 E CAMINHÃO PLACAS IVN0723 E DOBLO PLACAS ISI0763 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
490,00
22/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1244; E/1248; E/1245; E/1246; E/1247; LIQUIDADO POR SERGIO OLIVEIRA.
490,00
22/04/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2519/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
9,80
16/05/2024
Pagamento de Empenho 2519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
480,20
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.