Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 331,25 | 2.650,00 |
8.00 | PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PNEUS VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2023, CONTRATO 009/2024. | 226,00 | 1.808,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/01/2024 | PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PNEU 185/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PNEUS VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 018/2023, CONTRATO 009/2024. | 4.458,00 | ||
20/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 2/1332. | 4.458,00 | ||
20/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 253/2024, 17537 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA | 53,49 | ||
23/02/2024 | Pagamento de Empenho 253/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.404,51 | ||
TOTAL | 4.458,00 | 4.458,00 | 4.458,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/02/2024 | 53,49 | Lançada | |
TOTAL | 53,49 |