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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2557 Data de lançamento: 24/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DE PNEU 25,00 25,00
1.00 CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. A SERVIÇO NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN8989 E GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2024 CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. A SERVIÇO NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IYN8989 E GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 50,00
07/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1251 E E/1252. 50,00
07/05/2024 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2557/2024, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 1,00
15/05/2024 Pagamento de Empenho 2557/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 49,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 07/05/2024 1,00 Lançada
TOTAL   1,00