Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
258 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA H7
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IZB5D76, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
LAMPADA H7
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IZB5D76, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
90,00 |
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15/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051075685; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA |
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90,00 |
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22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 258/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.