3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 12.5/80/16
180,00
180,00
2.00
TIP TOP Nº 07
65,00
130,00
1.00
TIP TOP Nº 07
65,00
65,00
1.00
TIP TOP Nº 09
110,00
110,00
1.00
CAMARA DE AR 17.5 -25
400,00
400,00
1.00
TIP TOP Nº 05
30,00
30,00
1.00
TIP TOP Nº 06
45,00
45,00
1.00
TIP TOP Nº 05
30,00
30,00
1.00
TIP TOP Nº 09
110,00
110,00
1.00
TIP TOP Nº 06
45,00
45,00
1.00
TIP TOP Nº 05
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETRO XCMG, MOTONIVELADORA GR, CARREGADEIRA, NH 12, CARREGADEIRA W18 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2024
CAMARA DE AR 12.5/80/16 TIP TOP Nº 07 TIP TOP Nº 07 TIP TOP Nº 09 CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP Nº 05 TIP TOP Nº 06 TIP TOP Nº 05 TIP TOP Nº 09 TIP TOP Nº 06 TIP TOP Nº 05
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETRO XCMG, MOTONIVELADORA GR, CARREGADEIRA, NH 12, CARREGADEIRA W18 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.175,00
15/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051078188; 890/051077842; 890/051077551; 890/051076973; 890/051076240; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER.
1.175,00
23/01/2024
Pagamento de Empenho 265/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.175,00
TOTAL
1.175,00
1.175,00
1.175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.