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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WILLIAM PANTZ DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS VEGETAIS EMANADOS DE PODAS DE ARBORIZAÇAO E LIMPEZA DE PATIOS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 145/2022. 4.199,40 50.392,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS VEGETAIS EMANADOS DE PODAS DE ARBORIZAÇAO E LIMPEZA DE PATIOS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 145/2022. 50.392,80
24/01/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 6. 4.199,40
24/01/2024 AJUSTE DE DATA. -4.199,40
25/01/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 6. 4.199,40
30/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
27/02/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 7. 4.199,40
29/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
25/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/8. 4.199,40
05/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
25/04/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/9. 4.199,40
02/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
24/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/10. 4.199,40
03/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
24/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/12. 4.199,40
28/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
24/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/15. 4.199,40
01/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
26/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/17. 4.199,40
29/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
25/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/21. 4.199,40
03/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
11/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/23. 4.199,40
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
25/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 25. 4.199,40
03/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 26. 4.199,40
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
16/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.199,40
TOTAL 50.392,80 50.392,80 50.392,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.