Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2831 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A TUPANCIRETÃ E CRUZ ALTA/RS NO DIA 29/04/2024 PARA BUSCAR CANOS PARA A CORSAN REESTABELECER AS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
REF. 1/4 DE DIARIA VIAGEM A TUPANCIRETÃ E CRUZ ALTA/RS NO DIA 29/04/2024 PARA BUSCAR CANOS PARA A CORSAN REESTABELECER AS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO. |
35,00 |
|
|
29/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/148849. |
|
35,00 |
|
16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2831/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.