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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2841 Data de lançamento: 30/04/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - MED 40L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2024 OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 - MED 40L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 140,00
28/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 140,00
28/05/2024 Pagamento de Empenho 2841/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.