Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA REALIZADOS NO TRATOR VALTRA A-950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA REALIZADOS NO TRATOR VALTRA A-950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
120,00 |
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30/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° E/37. |
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120,00 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2860/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.