Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2866 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. REPASSE CIEE ANA CLAUDIA LUPATINI. |
895,32 |
895,32 |
1.00 |
REF. REPASSE CIEE CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. |
895,32 |
895,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
REF. REPASSE CIEE ANA CLAUDIA LUPATINI. REF. REPASSE CIEE CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. |
1.790,64 |
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30/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.790,64 |
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07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.790,64 |
TOTAL |
1.790,64 |
1.790,64 |
1.790,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.