Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2891 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
REPELENTE AEROSOL 200 ML - REPELENTE AEROSOL 200 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA OS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
30,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2024 |
REPELENTE AEROSOL 200 ML - REPELENTE AEROSOL 200 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA OS AGENTES COMUNITARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
450,00 |
|
|
14/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 49099. |
|
450,00 |
|
11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2891/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.