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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 53413960 MARCO DE OLIVEIRA BATISTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2910 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE MADEIRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE MADEIRA NO PARQUE DE RODEIOS (GRAPIA), SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REEPENHO DO Nº 2520/2024 PARA AJUSTE DE CREDOR- ANULAR Nº 2520/2024. 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE MADEIRA Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE MADEIRA NO PARQUE DE RODEIOS (GRAPIA), SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REEPENHO DO Nº 2520/2024 PARA AJUSTE DE CREDOR- ANULAR Nº 2520/2024. 1.150,00
03/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº E/3. 1.150,00
07/05/2024 Pagamento de Empenho 2910/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.