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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2930 Data de lançamento: 03/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CAPA DE CHUVA 40,00 240,00
3.00 BOTAS DE BORRACHA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA SERVIDORES USAREM DURANTE OS TRABALHOS EXTERNOS, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. 61,50 184,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2024 CAPA DE CHUVA BOTAS DE BORRACHA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI PARA SERVIDORES USAREM DURANTE OS TRABALHOS EXTERNOS, DEVIDO A ENCHENTE DO DIA 02/05/2024 SEGUNDO DECRETO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024. 424,50
10/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/5532690. 200,00
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2930/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
11/07/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA -224,50
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.