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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2967 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 76,13 609,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 609,07
11/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° 2024277. 76,13
15/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,13
16/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR ÁUREO MORAES RODRIGUES, CFE NF N° E/2024313. 76,13
25/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,13
06/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024337. 76,13
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,13
06/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024357. 76,13
17/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,13
08/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024395. 76,13
11/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,13
18/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024437. 76,13
03/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,13
11/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024459. 76,13
18/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2967/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,13
TOTAL 609,07 532,91 532,91
SALDO A PAGAR 76,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.