Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
Número do empenho: | 2978 | Data de lançamento: | 07/05/2024 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Defesa Civil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 16 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (VARAME) | 185,00 | 5.550,00 |
6.00 | • MADRES DE MADEIRA 30 X 40 X 6,5 M (VARAME). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS, ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA Nº. 2.305/2024, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI N° 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 81/2024. | 1.248,00 | 7.488,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/05/2024 | • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (VARAME) • MADRES DE MADEIRA 30 X 40 X 6,5 M (VARAME). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS, ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA Nº. 2.305/2024, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI N° 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 81/2024. | 13.038,00 | ||
10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55211784. | 13.038,00 | ||
14/06/2024 | Pagamento de Empenho 2978/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.038,00 | ||
TOTAL | 13.038,00 | 13.038,00 | 13.038,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |