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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEIREIRA MAIER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 • PRANCHA 40 X 8 X 6 M (VARAME) 270,00 7.830,00
28.00 • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (RINCAO DOS TOLEDOS) 185,00 5.180,00
6.00 • MADRES DE MADEIRA 40 X 40 X 6,5 M (VARAME). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS, ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA Nº. 2.305/2024, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI N° 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 80/2024. 1.600,00 9.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 • PRANCHA 40 X 8 X 6 M (VARAME) • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (RINCAO DOS TOLEDOS) • MADRES DE MADEIRA 40 X 40 X 6,5 M (VARAME). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS, ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA Nº. 2.305/2024, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI N° 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 80/2024. 22.610,00
31/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 55048945. 22.610,00
06/06/2024 Pagamento de Empenho 2979/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22.610,00
TOTAL 22.610,00 22.610,00 22.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.