Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA - PUNHO MALHA G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE CDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
15,49 |
15,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
LUVA - PUNHO MALHA G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. DE CDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
15,49 |
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08/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/323901. |
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15,49 |
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08/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2989/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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0,20 |
21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15,29 |
TOTAL |
15,49 |
15,49 |
15,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/05/2024 |
0,20 |
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Lançada |
TOTAL |
|
0,20 |
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