621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
AGUA - COM GÁS 500ML
1,90
91,20
60.00
AGUA - SEM GÁS 500ML
1,90
114,00
1.00
AGUA MINERAL - 20LT
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA USO INTERNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
AGUA - COM GÁS 500ML AGUA - SEM GÁS 500ML AGUA MINERAL - 20LT
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA USO INTERNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO.
225,20
10/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10972.
225,20
10/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3010/2024, SUPER MORESCO LTDA
2,70
23/05/2024
Pagamento de Empenho 3010/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
222,50
TOTAL
225,20
225,20
225,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.