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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3114 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 19 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 JOGO DE PISTOES C/ ANEIS 1.100,00 4.400,00
1.00 BRONZINA MANCAL 880,00 880,00
1.00 BRONZINA BIELA 790,00 790,00
4.00 BUCHA BIELA 140,00 560,00
2.00 ARRUELA ENCOSTO 180,00 360,00
1.00 JOGO DE JUNTAS 2.990,00 2.990,00
1.00 BOMBA DE OLEO 1.600,00 1.600,00
1.00 VALVULA ESCAPE 120,00 120,00
1.00 RETENTOR DIANTEIRO 160,00 160,00
1.00 RETENTOR TRASEIRO 280,00 280,00
16.00 RETENTOR DE VALVULA 15,00 240,00
2.00 ADESIVO SILICONE GREY 60,00 120,00
1.00 PARAFUSO DO CABECOTE 580,00 580,00
4.00 CAMISAS 020 240,00 960,00
1.00 JUNTA DO CABECOTE 690,00 690,00
1.00 BOMBA D AGUA 560,00 560,00
1.00 KITS CORRENTE 3.500,00 3.500,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 750,00 750,00
1.00 TROCADOR CALOR 1.480,00 1.480,00
4.00 VELAS AQUECEDORAS 120,00 480,00
4.00 ALOJAMENTO BIELA 75,00 300,00
1.00 ALOJAMENTO MANCAIS 700,00 700,00
2.00 RETENTOR PRETO/ VERMELHO 450,00 900,00
2.00 INJETOR 28342997. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 87/2024. 3.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 JOGO DE PISTOES C/ ANEIS BRONZINA MANCAL BRONZINA BIELA BUCHA BIELA ARRUELA ENCOSTO JOGO DE JUNTAS BOMBA DE OLEO VALVULA ESCAPE RETENTOR DIANTEIRO RETENTOR TRASEIRO RETENTOR DE VALVULA ADESIVO SILICONE GREY PARAFUSO DO CABECOTE CAMISAS 020 JUNTA DO CABECOTE BOMBA D AGUA KITS CORRENTE VALVULA TERMOSTATICA TROCADOR CALOR VELAS AQUECEDORAS ALOJAMENTO BIELA ALOJAMENTO MANCAIS RETENTOR PRETO/ VERMELHO INJETOR 28342997. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 87/2024. 29.400,00
18/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1021. 29.400,00
19/07/2024 Pagamento de Empenho 3114/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29.400,00
TOTAL 29.400,00 29.400,00 29.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.