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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3139 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNÇÃO DE PESSOA JURIDICA DENTRO DA ATRIBUIÇÕES PARA A ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICIPIO. 99,64 99,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 REF. RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO/FUNÇÃO DE PESSOA JURIDICA DENTRO DA ATRIBUIÇÕES PARA A ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICIPIO. 99,64
20/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 99,64
22/05/2024 Pagamento de Empenho 3139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,64
TOTAL 99,64 99,64 99,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.