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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3177 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CIMENTO 45,00 225,00
1.00 ROLO LA PARA PINTURA 67,00 67,00
1.00 GARFO 23 CM 18,00 18,00
2.00 PINCEL 18,00 36,00
1.00 CAIXA PARA MASSA 20 LT 25,00 25,00
2.00 SUPORTE SOQUETE P/LAMPADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM BOCA DE LOBO, MATERIAL PARA PINTURA, SUPORTE PARA USO NA PRAÇA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 25,90 51,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 CIMENTO ROLO LA PARA PINTURA GARFO 23 CM PINCEL CAIXA PARA MASSA 20 LT SUPORTE SOQUETE P/LAMPADA Finalidade: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EM BOCA DE LOBO, MATERIAL PARA PINTURA, SUPORTE PARA USO NA PRAÇA. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 422,80
22/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1073. 422,80
03/06/2024 Pagamento de Empenho 3177/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 422,80
TOTAL 422,80 422,80 422,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.