Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3228 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74. |
29.574,23 |
29.574,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
REF. PAGAMENTO JUROS CONTRATO FINISA CT 0532001-74. |
29.574,23 |
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24/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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29.574,23 |
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27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3228/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29.574,23 |
TOTAL |
29.574,23 |
29.574,23 |
29.574,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.