Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3271 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 |
0,00 |
1.243,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 |
1.243,85 |
|
|
27/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024. |
|
1.243,85 |
|
27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: PATRULHA AGRICOLA |
|
|
62,39 |
02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.181,46 |
TOTAL |
1.243,85 |
1.243,85 |
1.243,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE |
27/05/2024 |
62,39 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
62,39 |
|
|