Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 |
6.313,75 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024. |
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6.313,75 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO MELHORIA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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58,55 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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59,58 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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88,97 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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98,91 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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264,54 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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555,56 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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618,55 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3373/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.569,09 |
| TOTAL |
6.313,75 |
6.313,75 |
6.313,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |