Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3471 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
TUBO - ELETRODUTO PRETO |
37,00 |
555,00 |
0.30 |
KIT - TRILHO DIN LISO |
35,00 |
10,50 |
1.00 |
DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A - (40A) |
105,00 |
105,00 |
3.00 |
DISJUNTOR 10 A - (20A) |
18,00 |
54,00 |
6.00 |
Disjuntor monofasico - BARRAMENTO FASE BIF 80A |
7,00 |
42,00 |
1.00 |
Disjuntor monofasico - BARRAMENTO TERRA 12 FUROS |
24,00 |
24,00 |
250.00 |
PARAFUSO - DRY WALL |
0,60 |
150,00 |
250.00 |
BUCHA 6MM - C/100UN |
0,30 |
75,00 |
250.00 |
ARRUELA ZINCADA 3/16" |
0,25 |
62,50 |
3.00 |
CURVA PVC |
3,00 |
9,00 |
12.00 |
LUVA - ELETRODUTO |
2,50 |
30,00 |
37.00 |
ABRAÇADEIRA - PACOTE C/100 |
5,00 |
185,00 |
100.00 |
FIO CABO - FLEX 10MM |
12,00 |
1.200,00 |
55.00 |
FIO CABO - 100MM AZUL |
12,00 |
660,00 |
45.00 |
FIO CABO - 10MM CORFIO |
12,00 |
540,00 |
4.00 |
TOMADA C/CAIXA |
22,00 |
88,00 |
10.00 |
CABO - FLEX |
4,70 |
47,00 |
1.00 |
CD 1 EXTERNO - EMBUT C/TAMPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
TUBO - ELETRODUTO PRETO KIT - TRILHO DIN LISO DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A - (40A) DISJUNTOR 10 A - (20A) Disjuntor monofasico - BARRAMENTO FASE BIF 80A Disjuntor monofasico - BARRAMENTO TERRA 12 FUROS PARAFUSO - DRY WALL BUCHA 6MM - C/100UN ARRUELA ZINCADA 3/16" CURVA PVC LUVA - ELETRODUTO ABRAÇADEIRA - PACOTE C/100 FIO CABO - FLEX 10MM FIO CABO - 100MM AZUL FIO CABO - 10MM CORFIO TOMADA C/CAIXA CABO - FLEX CD 1 EXTERNO - EMBUT C/TAMPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DA EMEF MENINO DEUS. |
3.879,00 |
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29/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1079. |
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3.879,00 |
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20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3471/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.879,00 |
TOTAL |
3.879,00 |
3.879,00 |
3.879,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.