REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SOBRADINHO/RS NO DIA 05/06/2024 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA VIABILIZAR POSSIVEL CONVENIO COM CLINICA DE TEA
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
REF. 1/2 DE DIARIA VIAGEM A SOBRADINHO/RS NO DIA 05/06/2024 PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA VIABILIZAR POSSIVEL CONVENIO COM CLINICA DE TEA
70,00
05/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/55173 E 3/2.
70,00
24/06/2024
Pagamento de Empenho 3610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.