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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3646 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHO DE TINTA PRETO 96 - EPSON 70ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA. 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 CARTUCHO DE TINTA PRETO 96 - EPSON 70ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA. 115,00
06/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 55185848. 115,00
09/07/2024 Pagamento de Empenho 3646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.