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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3656 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTINA 70,00 70,00
5.00 BOTAS DE BORRACHA 100,00 500,00
4.00 PROTETOR AURICULAR 15,00 60,00
3.00 LUVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 BOTINA BOTAS DE BORRACHA PROTETOR AURICULAR LUVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 660,00
07/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/55209747. 660,00
24/06/2024 Pagamento de Empenho 3656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.