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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3657 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO 4,80 28,80
6.00 PORCA 4,80 28,80
5.00 PARAFUSO 5/8 8,00 40,00
8.00 PORCA 05 2,50 20,00
6.00 ARRUELA LISA 16 mm 1,20 7,20
4.00 ARRUELA LISA 1,00 4,00
4.00 PARAFUSO 8.8 x 50 1,50 6,00
4.00 PORCA 8 CHAVE 13 TRAVANTE 1,20 4,80
1.00 QUEBRA DEDO 7,00 7,00
1.00 PORCA 12 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VARREDORA COLETORA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 PARAFUSO PORCA PARAFUSO 5/8 PORCA 05 ARRUELA LISA 16 mm ARRUELA LISA PARAFUSO 8.8 x 50 PORCA 8 CHAVE 13 TRAVANTE QUEBRA DEDO PORCA 12 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA VARREDORA COLETORA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 161,60
07/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/55209575. 161,60
TOTAL 161,60 161,60 0,00
SALDO A PAGAR 161,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.