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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3659 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 5/16X2 5,00 10,00
2.00 POLCA TRAVANTE 03 1,80 3,60
3.00 PARAFUSO 5/16X3 5,80 17,40
3.00 POLCA TRAVANTE 05 2,00 6,00
3.00 ARRUELA LISA 3/8 06 1,00 3,00
1.00 GANCHO 112,00 112,00
6.00 PARAFUSO NC 8.8 5/16 X 11/2 2,00 12,00
6.00 ARRUELA LISA 3/8 10 0,50 3,00
6.00 POLCA 5X MA10CH11 1,50 9,00
6.00 PINO R 6,00 36,00
1.00 BATERIA ECONÔMICA EBX 100AH 480,00 480,00
2.00 TERMINAL DE BATERIA GRANDE 18,00 36,00
1.00 QUEBRA DEDO 7,00 7,00
6.00 ENGATE RAPIDO 6,00 36,00
2.00 PINO 3° PONTO 1X115 50,00 100,00
1.00 PINO TRATOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 PARAFUSO 5/16X2 POLCA TRAVANTE 03 PARAFUSO 5/16X3 POLCA TRAVANTE 05 ARRUELA LISA 3/8 06 GANCHO PARAFUSO NC 8.8 5/16 X 11/2 ARRUELA LISA 3/8 10 POLCA 5X MA10CH11 PINO R BATERIA ECONÔMICA EBX 100AH TERMINAL DE BATERIA GRANDE QUEBRA DEDO ENGATE RAPIDO PINO 3° PONTO 1X115 PINO TRATOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 926,00
07/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 890/55209314. 926,00
TOTAL 926,00 926,00 0,00
SALDO A PAGAR 926,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.