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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSA DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3681 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. REF.DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇA EM VIAGEM DE ABRIGAMENTO PARA O MUNICIPIO DE GRAMADO/RS NO DIA 07/06/2024. 35,75 35,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 REF. REF.DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇA EM VIAGEM DE ABRIGAMENTO PARA O MUNICIPIO DE GRAMADO/RS NO DIA 07/06/2024. 35,75
13/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 6/73708. 35,75
05/07/2024 Pagamento de Empenho 3681/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 35,75
TOTAL 35,75 35,75 35,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.