Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3709 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAVAGEM - . LAVAGEM DE 03UN DE TAPETES.
Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE TAPETES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
LAVAGEM - . LAVAGEM DE 03UN DE TAPETES.
Finalidade: REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DE TAPETES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
150,00 |
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27/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/61. |
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150,00 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3709/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.