Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3721 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ASSINATURA DE JORNAL E REVISTA - CORREIO DO MATE
Finalidade: REF. ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DO MATE PARA A EMEF MENINO DEUS. |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2024 |
ASSINATURA DE JORNAL E REVISTA - CORREIO DO MATE
Finalidade: REF. ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DO MATE PARA A EMEF MENINO DEUS. |
400,00 |
|
|
08/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/30. |
|
400,00 |
|
11/10/2024 |
Pagamento de Empenho 3721/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.