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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PALANQUE - . PALANQUE 10x10 3,5MT. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PALANQUES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESTRUTURA DO CERCAMENTO DO PÁTIO DO PREDIO PUBLICO DA ESCOLINHA DA LINHA SÃO PEDRO. 133,00 399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 PALANQUE - . PALANQUE 10x10 3,5MT. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PALANQUES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS NA ESTRUTURA DO CERCAMENTO DO PÁTIO DO PREDIO PUBLICO DA ESCOLINHA DA LINHA SÃO PEDRO. 399,00
13/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/55303251. 399,00
05/07/2024 Pagamento de Empenho 3795/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 399,00
TOTAL 399,00 399,00 399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.