O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3799 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VELA IGNIÇÃO 35,00 35,00
2.00 PARAFUSO C/ POLCA 14MM 20,00 40,00
2.00 ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE 220,00 440,00
2.00 PARAFUSO INFERIOR DO AMORT 20,00 40,00
1.00 PINO CENTRO MOLA TRASEIRA 55,00 55,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 395,00 790,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 830,00 830,00
1.00 GRAMPO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, ONIBUS PLACAS IUT0366 E IVY7904 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 VELA IGNIÇÃO PARAFUSO C/ POLCA 14MM ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE PARAFUSO INFERIOR DO AMORT PINO CENTRO MOLA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLA MESTRE TRASEIRA GRAMPO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, ONIBUS PLACAS IUT0366 E IVY7904 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYS6985 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.370,00
13/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1406; 1/1405; 1/1404; 1/1407. 2.370,00
TOTAL 2.370,00 2.370,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.370,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.