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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MASTERPLAN LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3807 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 • Junta Médica (Para atestado acima de 60 dias). VALOR UNITARIO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, E DEMAIS SERVIÇOS A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTRATO N° 79/2024. 2.498,00 2.498,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 • Junta Médica (Para atestado acima de 60 dias). VALOR UNITARIO. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A SAUDE OCUPACIONAL, INCLUINDO PGR, LTCAT e E-SOCIAL, E DEMAIS SERVIÇOS A SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CONTRATO N° 79/2024. 2.498,00
27/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 107522. 2.498,00
09/07/2024 Pagamento de Empenho 3807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.498,00
TOTAL 2.498,00 2.498,00 2.498,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.