Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
386 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
POSTE DE CONCRETO 7 M
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE 02 POSTES INSTALADOS NA VRS 817 PARA PASSAGEM DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DE BOEIRO. |
500,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
POSTE DE CONCRETO 7 M
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE 02 POSTES INSTALADOS NA VRS 817 PARA PASSAGEM DE CANOS PARA MANUTENÇÃO DE BOEIRO. |
1.000,00 |
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17/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 051.107.081. |
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1.000,00 |
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09/02/2024 |
Pagamento de Empenho 386/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.