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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3906 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE 30 HORAS MAQUINAS, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SENDO A MESMA UMA MAQUINA MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 150 CV, PESO IGUAL OU SUPERIOR A 22.000 KG, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINA ESTA QUE SERVIRÁ PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 400,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA O SERVIÇO DE 30 HORAS MAQUINAS, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SENDO A MESMA UMA MAQUINA MOTOR A DIESEL, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 150 CV, PESO IGUAL OU SUPERIOR A 22.000 KG, INCLUINDO OPERADOR, COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, MANUTENÇAO, DISPONIBILIZANDO OS EQUIPAMENTOS, DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO, BEM COMO OUTROS CUSTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁQUINA ESTA QUE SERVIRÁ PARA DAR SUPORTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AFETADAS PELAS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA N° 2305/2024, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 110/2024. 12.000,00
10/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 20. 10.000,00
10/07/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3906/2024, 15429 - AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE 200,00
22/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3906/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.800,00
23/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 21. 2.000,00
23/10/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3906/2024, 15429 - AGATAS DO BRASIL COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS EIRE 40,00
24/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3906/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.960,00
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 10/07/2024 200,00 Lançada
ISS - LIVRE 23/10/2024 40,00 Lançada
TOTAL   240,00