Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
Número do empenho: | 3908 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Defesa Civil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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25.00 | • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (10 VARAME E 15 RINCAO DOS TOLEDOS) | 185,00 | 4.625,00 |
3.00 | • MADRES DE MADEIRA 30 X 40 X 7 M (RINCAO DOS TOLEDOS | 1.600,00 | 4.800,00 |
9.00 | • MADRES DE MADEIRA 30 X 30 X 6,5 M (RINCAO DOS TOLEDOS). CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS (PONTE DO AMARO), ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA N° 2305/2024, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 111/2024. | 1.248,00 | 11.232,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/06/2024 | • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (10 VARAME E 15 RINCAO DOS TOLEDOS) • MADRES DE MADEIRA 30 X 40 X 7 M (RINCAO DOS TOLEDOS • MADRES DE MADEIRA 30 X 30 X 6,5 M (RINCAO DOS TOLEDOS). CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS (PONTE DO AMARO), ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA N° 2305/2024, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI N° 14133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 111/2024. | 20.657,00 | ||
26/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/55474816. | 20.657,00 | ||
15/07/2024 | Pagamento de Empenho 3908/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20.657,00 | ||
TOTAL | 20.657,00 | 20.657,00 | 20.657,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |