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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4226 Data de lançamento: 27/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LÁPIS CARPINTEIRO 4,00 12,00
1.00 TALHADEIRA 35,00 35,00
1.00 TRENA 39,00 39,00
1.00 MARTELO 27MM 75,00 75,00
1.00 TRENA 5M X 16MM 28,00 28,00
1.00 LINHA DE PESCA E PEDREIRO 14,00 14,00
1.00 CHAVE FENDA 3/16 X 4 12,00 12,00
1.00 SERROTE 47,00 47,00
1.00 NIVEL DE ALUMINIO 48,00 48,00
2.00 LAMINA SERRA BIMETAL 18,00 36,00
1.00 CHAVE COMBINADA 10 MM 15,00 15,00
1.00 CHAVE COMBINADA 11 MM 18,00 18,00
2.00 DESEMPENADEIRA 35,00 70,00
1.00 ALICATE UNIVERSAL 42,00 42,00
1.00 COLHER DE PEDREIRO 53,00 53,00
1.00 MACHADINHA C/CABO 65,00 65,00
1.00 LUVA DE ALGODÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2024 LÁPIS CARPINTEIRO TALHADEIRA TRENA MARTELO 27MM TRENA 5M X 16MM LINHA DE PESCA E PEDREIRO CHAVE FENDA 3/16 X 4 SERROTE NIVEL DE ALUMINIO LAMINA SERRA BIMETAL CHAVE COMBINADA 10 MM CHAVE COMBINADA 11 MM DESEMPENADEIRA ALICATE UNIVERSAL COLHER DE PEDREIRO MACHADINHA C/CABO LUVA DE ALGODÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 624,00
19/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1091. 624,00
19/07/2024 Pagamento de Empenho 4226/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 624,00
TOTAL 624,00 624,00 624,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.