Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CADEADO 45MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO NAS PORTAS GRANDES DA ENTRADA E SAÍDA DO SAGUÃO DA EMEF MENINO DEUS. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
CADEADO 45MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO NAS PORTAS GRANDES DA ENTRADA E SAÍDA DO SAGUÃO DA EMEF MENINO DEUS. |
70,00 |
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28/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/55551303. |
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70,00 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.