| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4281 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 | 393,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 | 393,73 | ||
| 28/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MINICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS JULHO/2024. | 393,73 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 4281/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 393,73 | ||
| TOTAL | 393,73 | 393,73 | 393,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||