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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4287 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: IPE SERVIDORES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRIBUI€AO IPE FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 0,00 620,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 CONTRIBUI€AO IPE FOLHA PGTO PATRONAL FÉRIAS SERVIDORES MÊS 07/2024 620,21
28/06/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR MINICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS JULHO/2024. 620,21
TOTAL 620,21 620,21 0,00
SALDO A PAGAR 620,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.