Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4426 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTUCHO DE TINTA PRETO 96 - EPSON 664
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
CARTUCHO DE TINTA PRETO 96 - EPSON 664
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. |
125,00 |
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03/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 55626558. |
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125,00 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.