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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4503 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REGISTRO ESFERA - 50MM PLASTUBOS. 49,00 49,00
1.00 COLA PVC - AMANCO GR 75G (S/EMBALAGEM). 12,00 12,00
1.00 LIXA - ROLO 120 MADEIRA 11,5CM/45M DTOOLS. 10,00 10,00
3.00 COLA SILICONE - HAUSER ACETICO 260G INCOLOR - T. 10,00 30,00
1.00 ASSENTO SANITARIO - ALMOFADADO BRANCO. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 REGISTRO ESFERA - 50MM PLASTUBOS. COLA PVC - AMANCO GR 75G (S/EMBALAGEM). LIXA - ROLO 120 MADEIRA 11,5CM/45M DTOOLS. COLA SILICONE - HAUSER ACETICO 260G INCOLOR - T. ASSENTO SANITARIO - ALMOFADADO BRANCO. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 221,00
08/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/1101. 221,00
TOTAL 221,00 221,00 0,00
SALDO A PAGAR 221,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.