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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: S3 SOLUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4527 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO SERVIDOR EM NUVEM, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA GERAÇÃO DE BACKUPS DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA, COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DE FORMA AUTOMÁTICA E INCREMENTAL E GARANTIA DE RESTAURAÇÃO. 2.041,20 2.041,20
6.00 REF. LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS DE GERAÇÃO DOS BACKUPS 19 POLEGADAS, DUAS FONTES REDUNDANTES, SUPORTE OITO HD'S SAS OU SATA, DOIS PROCESSADORES XEON QUAD CORE, 32 GB DE MEMÓRIA ECC, QUATRO INTERFACES, QUATRO HD'S DE 600 GB, RAID 10, PORTA ILO, FIRMWARES. 800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO SERVIDOR EM NUVEM, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PARA GERAÇÃO DE BACKUPS DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA, COM REPLICAÇÃO EM NUVEM DE FORMA AUTOMÁTICA E INCREMENTAL E GARANTIA DE RESTAURAÇÃO. REF. LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS DE GERAÇÃO DOS BACKUPS 19 POLEGADAS, DUAS FONTES REDUNDANTES, SUPORTE OITO HD'S SAS OU SATA, DOIS PROCESSADORES XEON QUAD CORE, 32 GB DE MEMÓRIA ECC, QUATRO INTERFACES, QUATRO HD'S DE 600 GB, RAID 10, PORTA ILO, FIRMWARES. 6.841,20
09/08/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/68. 2.041,20
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.041,20
06/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/71. 800,00
17/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
08/10/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/78. 800,00
11/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
08/11/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/81. 800,00
14/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
09/12/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 85. 800,00
16/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4527/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,00
TOTAL 6.841,20 5.241,20 5.241,20
SALDO A PAGAR 1.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.