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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 461 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIP TOP Nº 06 45,00 45,00
2.00 TIP TOP 6 45,00 90,00
1.00 TIP TOP 07 65,00 65,00
1.00 TIP TOP 07 65,00 65,00
1.00 VALVULA DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA NH B 95, CARREGASDEIRA W18, MOTONIVELADORA GR1803BRS-S E PÁ CARREGADEIRA 42DNH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 TIP TOP Nº 06 TIP TOP 6 TIP TOP 07 TIP TOP 07 VALVULA DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA NH B 95, CARREGASDEIRA W18, MOTONIVELADORA GR1803BRS-S E PÁ CARREGADEIRA 42DNH DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 295,00
22/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051165193; 890/051165989; 890/051165838; 890/051165038; LIQUIDADO POR PAULO RITTER. 295,00
06/02/2024 Pagamento de Empenho 461/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 295,00
TOTAL 295,00 295,00 295,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.